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出纳年终报告

  • 单位出纳年终工作计划

    只有加倍努力才能确保工作更好地完成,每个人都要写工作计划。怎么样才能让自己的工作计划变得更有前瞻性?我认为这本单位出纳年终工作计划会很适合你,希望本页内容能帮助到您!

    单位出纳年终工作计划【篇1】

    随着时间的流逝,20xx年已经过半,总结20xx上半年更好的发现自己,完善自我。

    20xx年上半年已经过去,在这半年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳及物流的工作做出以下总结:

    一、失误、缺点

    1、每月跟“主办会计”进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”3、外围退货的跟踪。

    二、出纳职责

    在这期间,我因在财务上做如下具体工作。

    1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。

    2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

    3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。

    5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

    6、当日有到款,必须当日开具收款收据。

    7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符,帐帐相符)7。1现金帐收支。7。2工程部回款与已送未结。7。3外围发货及到款。

    知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。

    三、20xx年下半年工作计划:

    1、作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求:一。学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。二。学会制订本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用。。三。出纳人员要恪守良好的职业道德。四。出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴的保管。四。很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

    2、物流作为公司物流部,及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位,做到完善的物流服务。

    同时,我要进行物流与财务知识的不断学习与实践,吸取08年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作,这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的

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  • 年终总结酒店出纳10篇

    随着我们对信息化时代愈发适应,我们都喜欢收集和整理一些经典的句子,有时候一句话就是完胜长篇大论的,有没有哪些句子比较好用呢?下面的内容是小编为大家整理的年终总结酒店出纳10篇,仅供参考,我们来看看吧!

    年终总结酒店出纳 篇1

    我是xx公司财务部的出xxx,以下为我对今年出纳工作的总结。

    今年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

    在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

    一、开学期间日常工作

    1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

    2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

    3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

    4、做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

    二、其他工作

    1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

    2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

    3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

    三、在本年度工作中

    1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

    2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

    3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

    4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

    年终总结酒店出纳 篇2

    自11月我进入xx酒店财务担当出纳工作以来,我虚心学习新的专业知识,积极配合业务部门的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和的状态承担起工作职责。

    首先,在公司和部门领导的支持和帮助下,推进了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识,使我较快地熟悉工作环境。

    其次作为餐厅出纳,我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责,过去的几个月里保证工作目标顺利达成的情况下,不断改善工作方式方法,顺利完成如下工作:

     一、日常工作:

    1、严格执行现金管理和结算制

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  • 2022年学校出纳年终工作总结

    时光飞逝,我们将告别这忙碌而平凡的一年,此时我们应该对岗位的工作作好全面总结。通过总结扔我们明白这一段时间当中工作的得失,为来年的发展机会,做好准备。对于年度工作总结的撰写你们是否感到迷茫呢?编辑陆续为大家整理了2022年学校出纳年终工作总结 ,欢迎大家参考阅读。

    2022年学校出纳年终工作总结 【篇1】

    本人从事出纳工作,我一向本着做好自己的工作,为学校的师生服好务的原则工作着。现将工作总结如下:

    一、财务工作

    财务出纳工作是繁冗的,也基本上是一成不变的,唯一变动的是我们会按照上级单位对财务政策的变动随之变更。

    1、收费工作。

    每项收费都是牵扯到学生、家长乃至社会的敏感神经。因此,学校领导和我们财务人员都十分重视,都是严格按照政策标准收取。如开学收取的高中学费、外籍生学费、住宿费等都是按照发改委下发的收费许可证上的标准收取。其他各项代收性费用按照即时发生即时收取且学生自愿的原则下收取。所以我不敢有丝毫怠慢,各项费用均反复核对后,当天收取当天存入银行,另外收费后认真核对学籍内的每个学生的交费状况,如有应交未交的学生,及时通知班主任收取,并按照每个学生的姓名和交纳的每项费用开具发票。如果在收费后面核对过程中发现有错交费的学生,保证无误后及时清退,做到退费及时。

    2、日常财务工作。

    我们在经过培训后,摸索着做每项工作,随着工作量的加大,随着零余额支付的到来,问题、困难也随之而来。支票开出后,还应按规定开具财政授权支付凭证,并及时送到银行,保证正常支出。但是在支出过程中,开始有许多收款单位不了解零余额账户工作,给我们造成了很多的退款等一系列工作。退款指令务必要及时作出,交到银行,这样才能保证额度及时回到到本单位额度中,保证正常支出。之后经过学校领导的帮忙和支持下工作逐渐趋于顺利。此外,还需经常与银行沟通,经常查看财政网上划款、拨款状况。

    日常支出工作也同样需要认真,虽然相同,但是依然就应按照规定执行,仔细审核。拿回来的发票未经校长签字一律不予支出。费用支出所有收回票据均上网查询真伪。

    财务工作每个月基本程序都是一样的。工作很多、很琐碎,每一天都是忙忙碌碌,但是做每一件事情都很努力,严格遵守各项规章制度。

    二、统计工作

    本人还兼任学校的财务和劳资的统计工作,如能源、财务、人员工资等等的一些街道统计科下发的各种定报、年报表格都需要按照规定时间内及时上报,并与街道统计科持

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  • 2022年医院出纳年终工作总结

    励志的句子栏目精选:“出纳年终工作总结”、“医院出纳年终工作总结”,欢迎阅读。

    一眨眼的功夫,充实而忙碌的一年正在悄然结束,我们需要作好作好岗位的年度工作总结。对自己的情况有一个整体性的把握。怎么写岗位年终工作总结,把重点总结出来呢?为此,我们花时间整理了2022年医院出纳年终工作总结 ,还请多多关注我们网站!

    2022年医院出纳年终工作总结 篇1

    本人在医院正确领导下,在新科长的带领下认真学习邓小平理论和三个代表重要思想,认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度,坚持原则,严格遵守会计人员职业道德,遵守医院各项工作制度,积极参加医院的各项活动,严格遵守国家关于现金管理的各项规定,认真做好自己的本职工作。作为医院出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,为医院做好管家婆,通过努力,较好地完成了各项工作任务,现总结汇报如下:

    一、日常出纳工作

    1、严格执行现金管理和结算制度,及时办理日常现金收付业务做到日清月结,防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。

    2、及时收回医院各项门诊和住院收入,进行核对算。及时收回现金存入银行。

    3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

    4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

    5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账。

    二、日常会计工作

    1、熟悉国家的财政制度,严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事。

    2、在财务科负责人的直接领导下,负责医院的财务报销审核工作。

    3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。

    4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。

    5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。

    6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。

    7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。

    三、其他工作

    1、加强收费控制与监督,保证医疗收入资金的安全完整严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准,不违规收费和乱收费,根据内部控制制度,加强对日常收费的控制和监督管理,对日常营业收入报表和收费票据逐一核对,按时将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。

    2、加强会计档案管

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